Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúra č. 1 s DPH 04.01.2011
Objednávka OBJ 3/2015 Objednávka 3/2015 s DPH 31.03.2015 13.04.2015
Objednávka 36/2012 Obj. maliarsky a natier. materiál s DPH 27.03.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra FA 7/2015 Faktúra 7/2015 s DPH 31.07.2015 20.08.2015
Faktúra 52/2013 Fa za potraviny 129,17 s DPH 17/2013 20.02.2013 DEMIFOOD, spol. s r.o. 09.04.2013
Zmluva 4/2015 Rámcová sponzorská zmluva-darovacia zmluva s DPH 01.07.2015 PLANTEX, s.r.o. /26/ 18.07.2015
Faktúra 54/2013 Fa za vodoinštalačný materiál 7,41 s DPH 18/2013 27.02.2013 BYTSERVIS-UM s.r.o. 09.04.2013
Zmluva 3/2015 Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva s DPH 01.07.2015 PLANTEX, s.r.o. /26/ 18.07.2015
Objednávka OBJ 6/2015 Objednávka 6/2015 s DPH 30.06.2015 09.07.2015
Faktúra FA 6/2015 Fajtpra 6/2015 s DPH 30.06.2015 09.07.2015
Objednávka OBJ 5/2015 Objednávka 5/2015 s DPH 31.05.2015 11.06.2015
Faktúra 61/2013 Fa za maliarsky a natier. materiál 93,39 s DPH 23/2013 06.03.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra FA 5/2015 Faktúra 5/2015 s DPH 31.05.2015 11.06.2015
Objednávka OBJ 4/2015 Objednávka 4/2015 s DPH 30.04.2015 18.05.2015
Faktúra FA 4/2015 Faktúra 4/2015 s DPH 30.04.2015 18.05.2015
Faktúra 65/2013 Fa za komunálny odpad 1 037.49 s DPH Číslo rozhodnutia: 1620009062/2013 08.03.2013 Mesto Senica 09.04.2013
Faktúra FA3/2015 Faktúra 3/2015 s DPH 31.03.2015 13.04.2015
Objednávka 34/2013 Obj. kurzu prvej pomoci s DPH 29.03.2013 Slovenský červený kríž 09.04.2013
Faktúra 68/2013 Fa za seminár 28,00 s DPH záväzná prihláška 12.03.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 09.04.2013
Faktúra 69/2013 Fa za školské potreby (žiaci v HN) 315,40 s DPH 21/2013 12.03.2013 IPOS-kancelárske potreby 09.04.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1536